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《中国内部审计》2023年02期

 
目录
卷首
推动内部审计高层次立法安广实;1
研究_特别关注
中国内部审计协会2022年大事记4-7
研究_视点研究
基于环境、社会和治理(ESG)的投资建设企业“风险场景”审计模式探索——新形势下内部审计助力组织应对风险挑战陈洛丹;徐可;才劲涛;8-15
研究_理论思考
关于如何在防范科研不端风险中发挥内部审计作用的思考周颖慧 ;李梦阳 ;谭服鼎 ;黎焕仪 ;16-20
新形势下油田企业内部审计风险防控职能实践与探索张保国;刘山博;李红芳;宋伟;孔平安;杜亮慧;21-27
内部审计增加组织价值的作用路径与价值衡量——基于信息经济学角度卢俊峰;28-33
实务_方法探究
新形势下城商行经济责任审计评价体系探索何晔华;34-38
高校基本建设项目委托审计SWOT分析及优化建议王少哲;39-42
科技扶贫审计中的困境分析及对策研究——以Z农业科研单位科技扶贫审计为例聂安琪;谭庆;胡洪武;杜颖;肖怡;43-45
实务_经验分享
新时代背景下商业银行增值型审计运用研究胡洋齐;46-49
内部审计视角下的公立医院零星修缮工程风险控制张凌;沙思品;马万里;50-53
高校绩效审计的现状与优化路径研究郑婷婷;53-58
实务_研究型审计
光大银行持续审计模式下探索研究型审计实践——以分行机构审计项目为例尚文程 ;王少欧 ;穆立 ;成于谨;59-63
开展“三维”视角研究型审计 助力营商环境优化提升——数融模式下电网企业“获得电力”研究型审计案例国网天津市电力公司课题组;64-69
中国移动应用研究型审计理念构建领导人员“166经济画像”审计评价体系王致远 ;张婧;70-74
兼收并蓄_国家审计
对经济责任审计中公共投资建设项目审计的几点思考林浩;刘畅;75-79
大数据技术在核酸检测费用结算审计中的应用陈希晖 ;刘妍妍 ;王斌 ;80-86
兼收并蓄_广角观察
经营类事业单位转企改制审计问题研究张同林;87-91
以科研经费改革为契机提升科研单位财务治理能力郝斯佳;刘晓亮;付烨;91-95
兼收并蓄_锦言文苑
洗尽铅华 积流入海韩禹;96
2023年中国内部审计协会培训计划表2
2023年中国内部审计协会网络课程目录97
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