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《中国内部审计》2023年01期

 
目录
卷首
团结奋斗 笃行不怠 开启新征程鲍国明;1
研究_特别关注
以二十大精神为引领 以研究型审计为抓手 奋力谱写新时代内部审计发展新篇章鲍国明;4-12
研究_视点研究
深化新形势下风险认识 落实风险防范责任 全面发挥内部审计工作在应对央企海外风险中的作用——基于某能源行业中央企业内部审计工作的研究黄继越;王墨翔;李姝怡;13-23
研究_理论思考
国家审计与内部审计协同机制研究——基于S国有企业集团的分析陈冰梅;24-31
高校基建项目全过程跟踪审计探讨与案例研究陈斯逸;32-37
实务_方法探究
构建内部审计风险管理模型 助力高校防范化解风险钱春玲;38-42
基于内部审计视角的内部控制审计SWOT分析徐建军;43-46
国家重大政策措施落实情况跟踪审计研究——以人民银行内部审计为例刘川东;46-48
工程建设项目风险审计方法与路径探究周煦杰;潘武;肖圣喜;49-53
实务_经验分享
保障性租赁住房企业内部审计在公募REITs中的实践探析汤卫忠;陈志浩;54-59
大数据分析在医院内部审计的应用与成效隋海龙;59-62
实务_案例分析
环环相扣寻踪迹 层层深挖现真相陈莹;叶琼瑶;63-65
实务_研究型审计
嵌入课题做审计 深入查证出成效——某大型石化工程项目竣工决算研究型审计实例韩宇才 ;万文钢 ;郭文君;66-69
“研”文件精神实质 “纠”政策落实偏差——扬州大学学生食堂公益性政策落实研究型审计的探索卜文艺 ;周倩倩;70-73
兼收并蓄_国家审计
对政府投资项目审计的思考李炳和;74-77
兼收并蓄_社会审计
商誉减值测试重大错报风险及其控制对策研究董泽浩;宋夏云;78-85
兼收并蓄_广角观察
浅谈基于内部审计的全过程咨询服务郭小昆;鲁千里;向平青;胡金立;86-90
浅析大数据审计采集技术体系的构成及其应用刘国城 ;李君 ;尤建 ;阙圣贵 ;91-95
兼收并蓄_锦言文苑
努力奔跑 做坚定的审计追梦人李秋燕;96
2023年中国内部审计协会培训计划表面授培训班2
李金华作品李金华;2-3
2023年中国内部审计协会网络课程目录97
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