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《中国内部审计》2021年12期

 
目录
卷首
强化后续教育 理当未雨绸缪周庆西;1
研究_特别关注
深入研究探索 推动内部审计高质量发展李凤雏;4-9
研究_视点研究
基于COSO风险管理框架和IIA新“三线模型”构建外汇检查执法风险管理与控制框架探析殷允凤;王雪;10-15
研究_理论思考
基于DSMM的电力企业信息安全管理审计探析陈嘉琳;陆明媛;朱惠红;马文艺;何江;16-20
商业银行的多维度大数据风险挖掘审计技术应用研究荣欣;刘红生;21-25
基于“多环节·场景式”数字化技术的经济责任审计思考与探索郑永娟;孟亚敏;张浩妹;徐征;26-31
大数据技术在内部经济责任审计中的应用探析夏军;李旭;李正毅;张蕾;赵雪;夏晓静;32-37
实务_方法探究
内部审计在国有企业混合所有制改革中发挥作用的路径研究张晓瑜;闫丽娟;38-41
加强委托中介机构审计管理的实践探索娄向阳;41-44
保险集团公司内部审计数字化转型探索许树仁;45-48
审计人员压力管理、职业能力建设与审计工作绩效的关系研究李秀恩;李庭燎;李智;杨琳;49-52
“放管服”背景下高校科研经费审计的实践探索管小敏;李蓉;53-55
实务_经验分享
“十四五”时期国有企业内部审计工作发展路径姚景铭;56-58
充分发挥内审职能 促进网络强国战略落地见效代彬;59-61
浅谈国有企业内部审计与巡视巡察工作的融通郭志昊;陈超;62-64
实务_案例分析
基于A单位“小金库”专项审计案例分析陈丽;65-67
风采纪实
筑梦新时代,履职践初心——记故宫博物院审计处68-69
锐意创新服务大局 奋力谱写审计监督新篇章——记中国电力建设集团有限公司审计部70-72
查已病重实效 转方式防未病 为公司高质量发展贡献力量——记中国信达资产管理股份有限公司孙婕72-73
一朵绽放在建筑企业审计战线上的“报春梅”——记广西路桥工程集团有限公司审计部黄新夏74-76
兼收并蓄_国家审计
国家审计助力“双循环”战略发展的路径研究张雅淇;杨荣美;76-80
兼收并蓄_广角观察
大型企业财务治理探索赵从水;81-84
电网工程投资效益测算模型的探索与研究厉理;罗振;85-89
兼收并蓄_锦言文苑
公安审计人陶菁;90
《中国内部审计》杂志征订系统上线 架起友谊之桥 高效传递内审声音2
中国内部审计2021年总目录91-96
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